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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4932 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 56,952 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD_SUS, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. 0,00 257,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 Valor Empenhado referente a: 56,952 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD_SUS, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. 257,35
16/08/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/000009780; 001/000009848; 257,35
21/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 257,35
TOTAL 257,35 257,35 257,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.