Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5059 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15 BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 3 BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 3 CLIPS COLORIDO CAIXA Nº 2/0, 40 COLA BRANCA 40 G, 15 COLOR SET CORES SORTIDAS, 6 GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 1000 UN E DEMAIS INTES EMEF, CFE. 3º TERMO ADIT.CARTA CONVITE 02/2017. |
0,00 |
525,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 15 BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 3 BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 3 CLIPS COLORIDO CAIXA Nº 2/0, 40 COLA BRANCA 40 G, 15 COLOR SET CORES SORTIDAS, 6 GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 1000 UN E DEMAIS INTES EMEF, CFE. 3º TERMO ADIT.CARTA CONVITE 02/2017. |
525,73 |
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31/08/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016331420; |
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525,73 |
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05/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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525,73 |
TOTAL |
525,73 |
525,73 |
525,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.