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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5059 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15 BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 3 BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 3 CLIPS COLORIDO CAIXA Nº 2/0, 40 COLA BRANCA 40 G, 15 COLOR SET CORES SORTIDAS, 6 GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 1000 UN E DEMAIS INTES EMEF, CFE. 3º TERMO ADIT.CARTA CONVITE 02/2017. 0,00 525,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 Valor Empenhado referente a: 15 BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 3 BORRACHA CAIXA C/ 60 UNID., 3 CLIPS COLORIDO CAIXA Nº 2/0, 40 COLA BRANCA 40 G, 15 COLOR SET CORES SORTIDAS, 6 GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 1000 UN E DEMAIS INTES EMEF, CFE. 3º TERMO ADIT.CARTA CONVITE 02/2017. 525,73
31/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016331420; 525,73
05/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 525,73
TOTAL 525,73 525,73 525,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.