Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20UN APONTADOR, 1UN CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 13UN CARTOLINA BRANCA, 1UN COLA BRANCA LITRO, 2UN FITA ADESIVA 45 MM X 45M, 5UN FITA CREPE MARRON 38 MM X 50 M, 20UN FOLHAS DE E.V.A. E DEMAIS ITENS P/ EMEI CFE. 2º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 02/2017. |
0,00 |
369,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 20UN APONTADOR, 1UN CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 13UN CARTOLINA BRANCA, 1UN COLA BRANCA LITRO, 2UN FITA ADESIVA 45 MM X 45M, 5UN FITA CREPE MARRON 38 MM X 50 M, 20UN FOLHAS DE E.V.A. E DEMAIS ITENS P/ EMEI CFE. 2º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 02/2017. |
369,94 |
|
|
31/08/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016348639; |
|
369,94 |
|
05/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2017
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
|
|
369,94 |
TOTAL |
369,94 |
369,94 |
369,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.