Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAROQUIA EVANGELICA DE IRAI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5380 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 32 ALMOÇOS, P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE IRAI EM APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/2017. |
0,00 |
768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 32 ALMOÇOS, P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE IRAI EM APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/2017. |
768,00 |
|
|
11/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
|
768,00 |
|
22/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2017
PAROQUIA EVANGELICA DE IRAI - 2789 |
|
|
768,00 |
TOTAL |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.