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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5573 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3PCT. ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100UN, 5CX. CURATIVO REDONDO ADULTO CX. 500UN, 50UN SERINGA 03 ML S/ AGULHA, 150UN AGULHA DESC. 40 X 12, 100UN SERINGA 10 ML S/AGULHA, 10FRC. SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100ML, 30CX. LUVA LATEX E DEMAIS ITENS P/ UBS. 0,00 819,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 Valor Empenhado referente a: 3PCT. ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100UN, 5CX. CURATIVO REDONDO ADULTO CX. 500UN, 50UN SERINGA 03 ML S/ AGULHA, 150UN AGULHA DESC. 40 X 12, 100UN SERINGA 10 ML S/AGULHA, 10FRC. SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100ML, 30CX. LUVA LATEX E DEMAIS ITENS P/ UBS. 819,64
27/09/2017 NAO FORNECIMENTO DO ITEM 11 DA ORDEM DE COMPRA. -24,29
28/09/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/45750; 795,35
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 795,35
TOTAL 795,35 795,35 795,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.