Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5707 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN BROCA AÇO RAPIDO 6,5MM, 1UN CHAVE MANDRIL 1/2 13MM, 1UN CHAVE TOCO 3/16 X 1/2, P/ CRAS, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
18,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BROCA AÇO RAPIDO 6,5MM, 1UN CHAVE MANDRIL 1/2 13MM, 1UN CHAVE TOCO 3/16 X 1/2, P/ CRAS, PROGRAMA PAIF. |
18,60 |
|
|
09/10/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/016785997; |
|
18,60 |
|
17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
18,60 |
TOTAL |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.