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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5744 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5,50H SERV. DE CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO LADO ESQUERDO, 4,50H MÃO DE OBRA NO CONSERTO PAINEL, 3,50H SERVIÇO ESCARREAR JANELA TRASEIRA ESQUERDA, SUBSTITUIR SELO MOTOR DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. 0,00 391,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 Valor Empenhado referente a: 5,50H SERV. DE CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO LADO ESQUERDO, 4,50H MÃO DE OBRA NO CONSERTO PAINEL, 3,50H SERVIÇO ESCARREAR JANELA TRASEIRA ESQUERDA, SUBSTITUIR SELO MOTOR DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. 391,50
29/09/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/4357; 391,50
09/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5744/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 391,50
TOTAL 391,50 391,50 391,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.