Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5808 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 250MT. TUBO PEAD 50 X 4,6 PN 12,5, 5UN UNIÃO COMP. 50 X 50, 1UN TAMPÃO COMP. 50, 1UN ADAPTADOR R/M COMP 50 X 1" 1/2", P/ REDE DAGUA DO POÇO ARTESIANO ATÉ A PISCINA EXTERNA, CFE. ORÇAMENTO Nº 000694 EM ANEXO. |
0,00 |
2.685,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 250MT. TUBO PEAD 50 X 4,6 PN 12,5, 5UN UNIÃO COMP. 50 X 50, 1UN TAMPÃO COMP. 50, 1UN ADAPTADOR R/M COMP 50 X 1" 1/2", P/ REDE DAGUA DO POÇO ARTESIANO ATÉ A PISCINA EXTERNA, CFE. ORÇAMENTO Nº 000694 EM ANEXO. |
2.685,05 |
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03/10/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 0/3781; |
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2.685,05 |
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10/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5808/2017
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA. - 14177 |
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2.685,05 |
TOTAL |
2.685,05 |
2.685,05 |
2.685,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.