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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5853 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO PRESSÃO Q 400 PULSO, 1UN APARELHO PRESSÃO S/ ESTETO ADULTO VELCRO, 200UN ATADURA CREPOM 20CMT 13F, 200UN ATADURA CREPOM 12CMT. 13F P/ SAUDE PRISIONAL. 0,00 558,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO PRESSÃO Q 400 PULSO, 1UN APARELHO PRESSÃO S/ ESTETO ADULTO VELCRO, 200UN ATADURA CREPOM 20CMT 13F, 200UN ATADURA CREPOM 12CMT. 13F P/ SAUDE PRISIONAL. 558,94
06/10/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/45988; 558,94
11/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 558,94
TOTAL 558,94 558,94 558,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.