Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5853 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO PRESSÃO Q 400 PULSO, 1UN APARELHO PRESSÃO S/ ESTETO ADULTO VELCRO, 200UN ATADURA CREPOM 20CMT 13F, 200UN ATADURA CREPOM 12CMT. 13F P/ SAUDE PRISIONAL. |
0,00 |
558,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO PRESSÃO Q 400 PULSO, 1UN APARELHO PRESSÃO S/ ESTETO ADULTO VELCRO, 200UN ATADURA CREPOM 20CMT 13F, 200UN ATADURA CREPOM 12CMT. 13F P/ SAUDE PRISIONAL. |
558,94 |
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06/10/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/45988; |
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558,94 |
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11/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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558,94 |
TOTAL |
558,94 |
558,94 |
558,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.