Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6189 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a:5CX LUVAS PROCEDIMENTO POWDER FREE SUPERMAX P, 2UN ESPATULA DE AYRE C/ 100, 10CX. LUVAS ESTERELIZADAS 7,5 NEW HAND, 1CX. BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/ 500, 100UN ESPECULO VAGINAL NÃO EST. M CRAL E DEMAIS ITENS P/ UNID. BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
573,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2017 |
Valor Empenhado referente a:5CX LUVAS PROCEDIMENTO POWDER FREE SUPERMAX P, 2UN ESPATULA DE AYRE C/ 100, 10CX. LUVAS ESTERELIZADAS 7,5 NEW HAND, 1CX. BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/ 500, 100UN ESPECULO VAGINAL NÃO EST. M CRAL E DEMAIS ITENS P/ UNID. BASICA DE SAUDE. |
573,20 |
|
|
26/10/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2365; |
|
573,20 |
|
07/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2017
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 |
|
|
573,20 |
TOTAL |
573,20 |
573,20 |
573,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.