Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6261 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
CORSAN - RUA 1 DE MAIO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CHAFARIZ TREVO CODIGO DO IMOVEL 0002378593-4, RUA 1 DE MAIO, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2017. |
0,00 |
43,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CHAFARIZ TREVO CODIGO DO IMOVEL 0002378593-4, RUA 1 DE MAIO, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2017. |
43,09 |
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30/10/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE FATURA Nº 100023785934201710 |
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43,09 |
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09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6261/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
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43,09 |
TOTAL |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.