Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
627 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4,80M TRILHO COMPLETO MONTADO E INSTALADO PARA PERSIANA VERTICAL 0,90 MM PARA JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4,80M TRILHO COMPLETO MONTADO E INSTALADO PARA PERSIANA VERTICAL 0,90 MM PARA JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
414,00 |
|
|
10/02/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO =Conforme DANFE Nº 1/487; |
|
414,00 |
|
17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2017
LEONEL CAXAMBU - ME - 2940 |
|
|
414,00 |
TOTAL |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.