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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6412 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO BARRA TORÇÃO(ADAPTADO), 3UN PARAFUSO AÇO 12 X 50, 3UN PORCA AÇO TRAVANTE 12MM P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO BARRA TORÇÃO(ADAPTADO), 3UN PARAFUSO AÇO 12 X 50, 3UN PORCA AÇO TRAVANTE 12MM P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 156,00
13/11/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017179364; 156,00
17/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 156,00
TOTAL 156,00 156,00 156,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.