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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6420 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 CONSERTO PNEU DO VEICULO DUSTER MKU 9405 DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO DE IRAI. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 Valor Empenhado referente a: 8 CONSERTO PNEU DO VEICULO DUSTER MKU 9405 DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO DE IRAI. 160,00
14/11/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/1; 160,00
22/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2017 AMARILDO KUREK - ME - 555 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.