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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TRICOLA - LOINI MARIA BONACINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6421 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,50MT. TECIDO NATAL, 3MT. FITA DE JUTA, 2MT. FITA DE NATAL, 1MT. FITA NATAL, 2MEADA LINHA DE BORDAR, 0,50MT. FELTRO, 4MT. GUIPPIR, 2MT. GUIPPIR, 2MT. GUIPPIR, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANTO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PBV-SCFV. 0,00 128,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 Valor Empenhado referente a: 2,50MT. TECIDO NATAL, 3MT. FITA DE JUTA, 2MT. FITA DE NATAL, 1MT. FITA NATAL, 2MEADA LINHA DE BORDAR, 0,50MT. FELTRO, 4MT. GUIPPIR, 2MT. GUIPPIR, 2MT. GUIPPIR, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANTO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PBV-SCFV. 128,40
13/11/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/017171900; 128,40
07/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6421/2017 TRICOLA - LOINI MARIA BONACINA - 3079 128,40
TOTAL 128,40 128,40 128,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.