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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6447 Data de lançamento: 14/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TERMINAL DE BATERIA P/ ONIBUS ISV 6525, 2UN TERMINAL DE BATERIA P/ ONIBUS IUC 6285, 0,30MT. CABO P/ BATERIA 35MM P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN TERMINAL DE BATERIA P/ ONIBUS ISV 6525, 2UN TERMINAL DE BATERIA P/ ONIBUS IUC 6285, 0,30MT. CABO P/ BATERIA 35MM P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 60,00
14/11/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017200927; 60,00
07/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6447/2017 ERICO VERONEZE - ME - 3800 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.