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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6545 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5H SERV. PINO CENTRO, FEIXE DE MOLA TRAS. DIREITO, 8H SERV. SUBSTIT. ROLAMENTO BLINDADO, CUBO DIANT. ESQUERDO, 3H SERV. PARACHOQUE DIANT. E TRAVESSA CHASSI, 4,5H SERV. FREIO LADO DIREITO ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. 0,00 594,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 Valor Empenhado referente a: 5H SERV. PINO CENTRO, FEIXE DE MOLA TRAS. DIREITO, 8H SERV. SUBSTIT. ROLAMENTO BLINDADO, CUBO DIANT. ESQUERDO, 3H SERV. PARACHOQUE DIANT. E TRAVESSA CHASSI, 4,5H SERV. FREIO LADO DIREITO ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. 594,50
30/11/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 594,50
11/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6545/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 594,50
TOTAL 594,50 594,50 594,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.