Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6548 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO TRAS. ESQUERDO P/ RETIRADA DE PATINS E KIT FIXAÇÃO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS E TAMBOR DE REIO TRAS. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS, TAMBOR FREIO TRAS. DIREITO ONIBUS IPP 8251, PREGÃO Nº16/2017 CONTR.º112/17. |
0,00 |
464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO TRAS. ESQUERDO P/ RETIRADA DE PATINS E KIT FIXAÇÃO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS E TAMBOR DE REIO TRAS. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS, TAMBOR FREIO TRAS. DIREITO ONIBUS IPP 8251, PREGÃO Nº16/2017 CONTR.º112/17. |
464,00 |
|
|
30/11/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
|
464,00 |
|
11/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2017
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
|
|
464,00 |
TOTAL |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.