Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6548 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO TRAS. ESQUERDO P/ RETIRADA DE PATINS E KIT FIXAÇÃO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS E TAMBOR DE REIO TRAS. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS, TAMBOR FREIO TRAS. DIREITO ONIBUS IPP 8251, PREGÃO Nº16/2017 CONTR.º112/17. 0,00 464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 Valor Empenhado referente a: 4H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO TRAS. ESQUERDO P/ RETIRADA DE PATINS E KIT FIXAÇÃO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS E TAMBOR DE REIO TRAS. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS, TAMBOR FREIO TRAS. DIREITO ONIBUS IPP 8251, PREGÃO Nº16/2017 CONTR.º112/17. 464,00
30/11/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3; 464,00
11/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 464,00
TOTAL 464,00 464,00 464,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.