| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 6548 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO TRAS. ESQUERDO P/ RETIRADA DE PATINS E KIT FIXAÇÃO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS E TAMBOR DE REIO TRAS. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS, TAMBOR FREIO TRAS. DIREITO ONIBUS IPP 8251, PREGÃO Nº16/2017 CONTR.º112/17. | 0,00 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 4H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO TRAS. ESQUERDO P/ RETIRADA DE PATINS E KIT FIXAÇÃO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS E TAMBOR DE REIO TRAS. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA PATINS, LONAS, TAMBOR FREIO TRAS. DIREITO ONIBUS IPP 8251, PREGÃO Nº16/2017 CONTR.º112/17. | 464,00 | ||
| 30/11/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 464,00 | ||
| 11/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||