Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6740 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA ITY 1493, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA IUX 4261, 1 SOCORRO P/ CONSERTO PNEU DA AMBULANCIA IUX 4261. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA ITY 1493, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA IUX 4261, 1 SOCORRO P/ CONSERTO PNEU DA AMBULANCIA IUX 4261. |
185,00 |
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30/11/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
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185,00 |
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08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2017
AMARILDO KUREK - ME - 555 |
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185,00 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.