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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6740 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA ITY 1493, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA IUX 4261, 1 SOCORRO P/ CONSERTO PNEU DA AMBULANCIA IUX 4261. 0,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA ITY 1493, 2 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA IUX 4261, 1 SOCORRO P/ CONSERTO PNEU DA AMBULANCIA IUX 4261. 185,00
30/11/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/9; 185,00
08/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2017 AMARILDO KUREK - ME - 555 185,00
TOTAL 185,00 185,00 185,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.