Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
10/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 175/70 R14 P/ FIAT DOBLO IVF 5504, 2 PNEU 205/75 R16 P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
2.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 175/70 R14 P/ FIAT DOBLO IVF 5504, 2 PNEU 205/75 R16 P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
2.440,00 |
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11/01/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 890/013793729; |
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2.440,00 |
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02/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017
AMARILDO KUREK - ME - 555 |
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2.440,00 |
TOTAL |
2.440,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.