Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7172 |
Data de lançamento: |
21/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA LUBRIFICAR MERCEDES IVM 2711 DE SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. |
0,00 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA LUBRIFICAR MERCEDES IVM 2711 DE SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. |
49,50 |
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27/12/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/35; |
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49,50 |
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28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7172/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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49,50 |
TOTAL |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.