Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
76 |
Data de lançamento: |
10/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO COMBUSTIVEL, 1 FILTRO AR CONDICIONADO, 1 FLUÍDO PARA FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, P/ CRUZE IWF 9922 DO GABINETE. |
0,00 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO COMBUSTIVEL, 1 FILTRO AR CONDICIONADO, 1 FLUÍDO PARA FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, P/ CRUZE IWF 9922 DO GABINETE. |
468,00 |
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10/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPALConforme DANFE Nº 1/9030; |
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468,00 |
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07/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2017
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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468,00 |
TOTAL |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.