Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
814 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16UN RETIFICAR SEDES FIAT IVECO, 16UN TROCAR GUIAS FIAT IVECO, 1UN APLAINAR CABO IVECO 4 CIL, 1UN M. O MONTAGEM PARCIAL IVECO 4CIL, 8UN RETIFICAR VALVULAS FIAT IVECO. P/ MICROONIBUS ISV 6525. P/ SEC EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 16UN RETIFICAR SEDES FIAT IVECO, 16UN TROCAR GUIAS FIAT IVECO, 1UN APLAINAR CABO IVECO 4 CIL, 1UN M. O MONTAGEM PARCIAL IVECO 4CIL, 8UN RETIFICAR VALVULAS FIAT IVECO. P/ MICROONIBUS ISV 6525. P/ SEC EDUCAÇÃO. |
1.300,00 |
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20/02/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20171543; |
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1.300,00 |
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22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 814/2017
RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.