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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 815 Data de lançamento: 20/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN OLEO LUBRAX EXTR, 16UN GUIAS DE VALVULA, 16UN RETENTOR DE VALVULA, 1UN JUNTA SUP CAB MLS IVECO D AJUSA, 4UN VÁLVULA ADM IVECO DAILY, 4UN VALVULA ES FIAT IVECO DALY. P/ MICROONIBUS ISV 6525 DA SEC DE EDUCAÇÃO. 0,00 1.887,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2017 Valor Empenhado referente a: 8UN OLEO LUBRAX EXTR, 16UN GUIAS DE VALVULA, 16UN RETENTOR DE VALVULA, 1UN JUNTA SUP CAB MLS IVECO D AJUSA, 4UN VÁLVULA ADM IVECO DAILY, 4UN VALVULA ES FIAT IVECO DALY. P/ MICROONIBUS ISV 6525 DA SEC DE EDUCAÇÃO. 1.887,84
20/02/2017 MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2471; 1.887,84
22/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2017 RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717 1.887,84
TOTAL 1.887,84 1.887,84 1.887,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.