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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 11/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CERTIFICADO DIGITAL P/ PESSOA FISICA EM CARTÃO P/ SERVIDORA MUNICIPAL TAISA CARLA HELFENSEIN, CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL. 0,00 233,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2017 Valor Empenhado referente a: 1 CERTIFICADO DIGITAL P/ PESSOA FISICA EM CARTÃO P/ SERVIDORA MUNICIPAL TAISA CARLA HELFENSEIN, CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL. 233,00
11/01/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- BOLETO - 23300 233,00
12/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2017 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 13355 233,00
14/02/2017 DEVOLUÇÃO PELA EMPRESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. -233,00
18/12/2017 DEVOLUCAO DO VALOR PELA NAO NECESSIDADE DE REALIZACAO DO SERVICO. -233,00
20/12/2017 DEVOLUCAO DO VALOR PELA NAO NECESSIDADE DE REALIZACAO DO SERVICO. -233,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.