Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
953 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 REATOR, 1 FITA ALTA FUZÃO, 5 LAMPADA DE 400 W MERCURIO, 2 FITA ISOLANTE ILUMINAÇÃO PRAÇA P/ O CARNAVAL.SEC OBRAS. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 REATOR, 1 FITA ALTA FUZÃO, 5 LAMPADA DE 400 W MERCURIO, 2 FITA ISOLANTE ILUMINAÇÃO PRAÇA P/ O CARNAVAL.SEC OBRAS. |
400,00 |
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24/02/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme DANFE Nº 890/014215885; |
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400,00 |
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03/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 953/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.