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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA CLIPS 1/0, 2 CAIXA CLIPS 2/0, 2 CAIXA CLIPS 3/0, 3UN CORRETIVO LIQUIDO, 2CX. PASTA SUSPENSA, 1UN EXTRATOR DE GRAMPOS, P/ PROGRAMA PAIF DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 042/2018. 0,00 93,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA CLIPS 1/0, 2 CAIXA CLIPS 2/0, 2 CAIXA CLIPS 3/0, 3UN CORRETIVO LIQUIDO, 2CX. PASTA SUSPENSA, 1UN EXTRATOR DE GRAMPOS, P/ PROGRAMA PAIF DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 042/2018. 93,08
01/03/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018407485; 93,08
07/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 93,08
TOTAL 93,08 93,08 93,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.