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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NERI DIOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 17UN ALMOÇOS, 2UN REFRIGERANTE COCA COLA 2LT, 1UN SUCO, ALIMENTAÇÃO P/ AGENTES COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MUTIRÃO NOS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, P/ VERIFICAÇÃO DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE. 0,00 284,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 Valor Empenhado referente a: 17UN ALMOÇOS, 2UN REFRIGERANTE COCA COLA 2LT, 1UN SUCO, ALIMENTAÇÃO P/ AGENTES COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MUTIRÃO NOS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, P/ VERIFICAÇÃO DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE. 284,00
26/02/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018357435; 284,00
05/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2018 NERI DIOTTI - 4710 284,00
TOTAL 284,00 284,00 284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.