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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1089 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN VULCANIZAÇÃO PNEU IUC 6285, 1 UN MONTAGEM PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP VD 05 P/ PNEU ONIBUS IPP 8251, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 4UN MONT. PNEU ISU 2354, 3UN MONTAGEM PNEU IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN VULCANIZAÇÃO PNEU IUC 6285, 1 UN MONTAGEM PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP VD 05 P/ PNEU ONIBUS IPP 8251, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 4UN MONT. PNEU ISU 2354, 3UN MONTAGEM PNEU IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 520,00
28/02/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201820; 520,00
06/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.