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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1115 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 252,30 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037, 104,77 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170, 46,86LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753, MES DE FEVEREIRO DE 2018. SEC. AGRICULTURA. 0,00 1.400,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 Valor Empenhado referente a: 252,30 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037, 104,77 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170, 46,86LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753, MES DE FEVEREIRO DE 2018. SEC. AGRICULTURA. 1.400,85
01/03/2018 FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; 1.400,85
07/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 1.400,85
TOTAL 1.400,85 1.400,85 1.400,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.