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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RANDON EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1133 Data de lançamento: 02/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 945UN GARRAFAS PET CRISTAL 500ML, P/ SEC. TURISMO. 0,00 311,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2018 Valor Empenhado referente a: 945UN GARRAFAS PET CRISTAL 500ML, P/ SEC. TURISMO. 311,85
05/03/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/26844; 311,85
08/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2018 RANDON EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. - 14274 311,85
TOTAL 311,85 311,85 311,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.