Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RANDON EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 945UN GARRAFAS PET CRISTAL 500ML, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
311,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 945UN GARRAFAS PET CRISTAL 500ML, P/ SEC. TURISMO. |
311,85 |
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05/03/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/26844; |
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311,85 |
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08/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2018
RANDON EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. - 14274 |
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311,85 |
TOTAL |
311,85 |
311,85 |
311,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.