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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1139 Data de lançamento: 02/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6H SERV. AMORTEC. DIANT., 8H SERV. CABEÇOTE, ASSENTAMENTO DE VALVULA E RETIFICA, 1UN SERVIÇO SCANNER, 2H SERV. LIMPEZA TBI, 2H SERV. LIMPEZA SIST. ARREFEC., 3H SERV. VELAS E SENSOR TEMP. E 3H SERV. INST. GUIA VIDRO, DOBLO IUX 4216, PREG. Nº16/17, CONTR. 112/2017. 0,00 445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2018 Valor Empenhado referente a: 6H SERV. AMORTEC. DIANT., 8H SERV. CABEÇOTE, ASSENTAMENTO DE VALVULA E RETIFICA, 1UN SERVIÇO SCANNER, 2H SERV. LIMPEZA TBI, 2H SERV. LIMPEZA SIST. ARREFEC., 3H SERV. VELAS E SENSOR TEMP. E 3H SERV. INST. GUIA VIDRO, DOBLO IUX 4216, PREG. Nº16/17, CONTR. 112/2017. 445,00
07/03/2018 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201842; 445,00
14/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 445,00
TOTAL 445,00 445,00 445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.