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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1178 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN REFRIGERANTE KUAT 2LT, 2UN REFRIGERANTE SPRITE 2LT, 16UN REFRIGERANTE COCA-COLA 2LT., LANCHE P/ PARTICIPANTES DA PALESTRA "WORKSHOP ESPELHO, ESPELHO MEU" A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2018 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 0,00 110,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN REFRIGERANTE KUAT 2LT, 2UN REFRIGERANTE SPRITE 2LT, 16UN REFRIGERANTE COCA-COLA 2LT., LANCHE P/ PARTICIPANTES DA PALESTRA "WORKSHOP ESPELHO, ESPELHO MEU" A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2018 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 110,80
05/03/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/797; 110,80
20/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2018 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 110,80
TOTAL 110,80 110,80 110,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.