Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1220 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3KG AÇO, 1KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 3/4 X 2", 6UN PORCA 3/4, 6UN ARRUELA 3/4, 2UN ABRAÇADEIRA, 2UN QUEBRA DEDO 3/8, P/ ROÇADEIRA TRACIONADA A TRATOR DA SEC OBRAS. |
0,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3KG AÇO, 1KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 3/4 X 2", 6UN PORCA 3/4, 6UN ARRUELA 3/4, 2UN ABRAÇADEIRA, 2UN QUEBRA DEDO 3/8, P/ ROÇADEIRA TRACIONADA A TRATOR DA SEC OBRAS. |
359,00 |
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07/03/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018496633; |
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359,00 |
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13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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359,00 |
TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.