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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1220 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3KG AÇO, 1KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 3/4 X 2", 6UN PORCA 3/4, 6UN ARRUELA 3/4, 2UN ABRAÇADEIRA, 2UN QUEBRA DEDO 3/8, P/ ROÇADEIRA TRACIONADA A TRATOR DA SEC OBRAS. 0,00 359,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 Valor Empenhado referente a: 3KG AÇO, 1KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 3/4 X 2", 6UN PORCA 3/4, 6UN ARRUELA 3/4, 2UN ABRAÇADEIRA, 2UN QUEBRA DEDO 3/8, P/ ROÇADEIRA TRACIONADA A TRATOR DA SEC OBRAS. 359,00
07/03/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018496633; 359,00
13/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.