Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
133 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, 1UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, 5UN CINTA PLÁSTICA, 1UN LÂMPADA FAROL H11, 1UN DESINCRAVANTE, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
624,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, 1UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, 5UN CINTA PLÁSTICA, 1UN LÂMPADA FAROL H11, 1UN DESINCRAVANTE, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
624,50 |
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18/01/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/017923800; |
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624,50 |
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26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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624,50 |
TOTAL |
624,50 |
624,50 |
624,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.