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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT., 2UN ABRAÇADEIRA MANGUEIRA MAIOR, 2UN ABRAÇADEIRA MANGUEIRA MENOR, 1 DESINGRIPANTE SPRAY, 1UN MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO, 2UN CONECTOR MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO, 4UN FUSIVEL E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.115,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 Valor Empenhado referente a: 2 KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT., 2UN ABRAÇADEIRA MANGUEIRA MAIOR, 2UN ABRAÇADEIRA MANGUEIRA MENOR, 1 DESINGRIPANTE SPRAY, 1UN MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO, 2UN CONECTOR MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO, 4UN FUSIVEL E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.115,50
19/03/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018628528; 1.115,50
13/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 1.115,50
TOTAL 1.115,50 1.115,50 1.115,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.