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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1396 Data de lançamento: 16/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,50MT. TUBO SOLD 75 MM, 1UN LUVA SOLD 100 MM, 1UN REDUÇÃO 100X75MM, 0,25MT. TUBO SOLD 100 MM, MATERILA P/ INTALAR NO TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA P/ AGRICULTORES. 0,00 24,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2018 Valor Empenhado referente a: 1,50MT. TUBO SOLD 75 MM, 1UN LUVA SOLD 100 MM, 1UN REDUÇÃO 100X75MM, 0,25MT. TUBO SOLD 100 MM, MATERILA P/ INTALAR NO TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA P/ AGRICULTORES. 24,25
19/03/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/3087; 24,25
22/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1396/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 24,25
TOTAL 24,25 24,25 24,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.