Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 250un lampada vapor sodio 150w e-40 oval, 30un parafuso 25mm, 10un lampada metalica 400v e-40, 30un suporte de louça e-40, p/ Iluminação Publica, Carta Convite nº 08/2018 Contrato nº 063/2018. |
0,00 |
6.623,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 250un lampada vapor sodio 150w e-40 oval, 30un parafuso 25mm, 10un lampada metalica 400v e-40, 30un suporte de louça e-40, p/ Iluminação Publica, Carta Convite nº 08/2018 Contrato nº 063/2018. |
6.623,00 |
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20/04/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/019085117; |
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6.623,00 |
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27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2018
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
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6.623,00 |
TOTAL |
6.623,00 |
6.623,00 |
6.623,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.