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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 150UN AGENDA ESCOLAR TAMANHO MEIO OFICIO, CAPA DURA, ASPIRAL, 100 FOLHAS, P/ ESC. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 Valor Empenhado referente a: 150UN AGENDA ESCOLAR TAMANHO MEIO OFICIO, CAPA DURA, ASPIRAL, 100 FOLHAS, P/ ESC. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018. 2.250,00
03/04/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182207; 2.250,00
10/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.