Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1690 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALREGRE/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.977,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALREGRE/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.977,20 |
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06/04/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/10492; |
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1.977,20 |
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09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2018
VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 |
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1.977,20 |
TOTAL |
1.977,20 |
1.977,20 |
1.977,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.