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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN MONTAGEM PENU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD 06 P/ ONIBUS ISU 2354, 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 3UNMONTAGEM PNEU ONIBUS ISV 6525 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEIC. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 Valor Empenhado referente a: 3UN MONTAGEM PENU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD 06 P/ ONIBUS ISU 2354, 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 3UNMONTAGEM PNEU ONIBUS ISV 6525 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEIC. SEC. EDUCAÇÃO. 385,00
29/03/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201825; 385,00
05/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.