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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO, P/ A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL "DOMINGUEIRA DAS AGUAS", NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2018, DOMINGO DE PASCOA, A SER REALIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ, CFE. CONTRATO Nº 023/2018. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 Valor Empenhado referente a: 1 CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO, P/ A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL "DOMINGUEIRA DAS AGUAS", NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2018, DOMINGO DE PASCOA, A SER REALIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ, CFE. CONTRATO Nº 023/2018. 1.000,00
03/04/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20188; 1.000,00
05/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.