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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INALIA MORALES PENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1713 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 01/03 A 03/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DOS MEDICOS CUBANOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132034. 0,00 169,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 01/03 A 03/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DOS MEDICOS CUBANOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132034. 169,50
29/03/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº D/0498; 1/18347; 2/2818; 1/33889; 20181939; 169,50
04/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2018 INALIA MORALES PENA - 13805 169,50
TOTAL 169,50 169,50 169,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.