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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1714 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN RECAPAGEM PNEU 12,5 X 80 X 18, 1UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5 X 80 X 18, 1UN CONSERTO DE PNEU VD 03, 2UN CONSERTO DE PNEU VD 04, 3UN CONSERTO DE PNEU VD 05, 1UN CONSERTO DE PNEU VD 09, P/ RETRO Nº 04 HYUNDAI. 0,00 1.967,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN RECAPAGEM PNEU 12,5 X 80 X 18, 1UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5 X 80 X 18, 1UN CONSERTO DE PNEU VD 03, 2UN CONSERTO DE PNEU VD 04, 3UN CONSERTO DE PNEU VD 05, 1UN CONSERTO DE PNEU VD 09, P/ RETRO Nº 04 HYUNDAI. 1.967,00
29/03/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº T/662; 1.967,00
04/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2018 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 1.967,00
TOTAL 1.967,00 1.967,00 1.967,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.