Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2,38M2 VIDRO CANELADO, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
0,00 |
190,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2,38M2 VIDRO CANELADO, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
190,40 |
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05/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/119; |
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190,40 |
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10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2018
ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME - 75 |
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190,40 |
TOTAL |
190,40 |
190,40 |
190,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.