Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GARBIN COMERCIO E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GUINCHO P/ RETRO Nº 04 HYUNDAI DE IRAI-RS A FREDERICO WESTPHALEN-RS , P/ CONSERTO NA RETIFICA L.C. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GUINCHO P/ RETRO Nº 04 HYUNDAI DE IRAI-RS A FREDERICO WESTPHALEN-RS , P/ CONSERTO NA RETIFICA L.C. |
380,00 |
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05/04/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186528; |
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380,00 |
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04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2018
GARBIN COMERCIO E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 10464 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.