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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NEURO NORBERTO SCHNELL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1878 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 DECK EM MADEIRA PRONTO MEDINDO 7,90MT X 6,60MT, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA AO LADO CHAPEUZINHO VERMELHO. 0,00 7.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 Valor Empenhado referente a: 1 DECK EM MADEIRA PRONTO MEDINDO 7,90MT X 6,60MT, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA AO LADO CHAPEUZINHO VERMELHO. 7.700,00
09/04/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/018930212; 7.700,00
13/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2018 NEURO NORBERTO SCHNELL - ME - 2913 7.700,00
TOTAL 7.700,00 7.700,00 7.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.