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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1887 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 12.9 AMORT., 2UN PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 6UN BUCHA SUSPENSÃO IVECO/70C16, 2UN BUCHA SUSPENSÃO IVECO/70C16, 2UN TERM. DIREÇÃO IVECO/70C16 18MM, 2UN PIVO SUSP. INFERIOR/SUP. IVECO 70C16 E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525 DA EDUCAÇÃO. 0,00 4.567,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 12.9 AMORT., 2UN PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 6UN BUCHA SUSPENSÃO IVECO/70C16, 2UN BUCHA SUSPENSÃO IVECO/70C16, 2UN TERM. DIREÇÃO IVECO/70C16 18MM, 2UN PIVO SUSP. INFERIOR/SUP. IVECO 70C16 E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525 DA EDUCAÇÃO. 4.567,70
13/04/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1614; 4.567,70
19/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1887/2018 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 4.567,70
TOTAL 4.567,70 4.567,70 4.567,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.