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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELETR. BETO - RAFAEL E. LOOSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 208 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1KG GÁS R 134, 15UN CONTRASTE RC.500.101, 2,50LT FLUIDO 141B, 0,35LT. OLEO COMPRESSOR RC.850.18, 1UN CONDENSADOR, 1UN COMPRESSOR CS20412, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 0,00 4.630,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 Valor Empenhado referente a: 1KG GÁS R 134, 15UN CONTRASTE RC.500.101, 2,50LT FLUIDO 141B, 0,35LT. OLEO COMPRESSOR RC.850.18, 1UN CONDENSADOR, 1UN COMPRESSOR CS20412, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 4.630,25
17/01/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/4114; 4.630,25
19/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2018 AUTO ELETR. BETO - RAFAEL E. LOOSE - 2819 4.630,25
TOTAL 4.630,25 4.630,25 4.630,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.