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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 218 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN NYLON, 0,20KG SOLDA MIG, 12UN PARAFUSO 12 X 40, 12UN PORCA 12 TRVANTE, 12UN ARRUELA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 148,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN NYLON, 0,20KG SOLDA MIG, 12UN PARAFUSO 12 X 40, 12UN PORCA 12 TRVANTE, 12UN ARRUELA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 148,80
22/01/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017952680; 148,80
29/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 148,80
TOTAL 148,80 148,80 148,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.